Rabu, 30 Maret 2016



RENCANA KEGIATAN  PUSKESMAS


Visi                  : MASYARAKAT  SEHAT
Misi                  : Meningkatkan Peranserta  Dan Kemandirian Individu, Keluarga & Masyarakat
              Untuk menyehatkan diri dan lingkungannya.
Strategi
1.       Advokasi dan Sosialisasi Intensif Desa Siaga
2.       Penguatan Kerjasama Lintas Sector Dan Lintas Program
3.       Pemberdayaan Masyarakat Dengan Mengintensifkan Komunikasi & Penguatan Peran  Forum Kesehatan
4.       Peningkatan pelayanan kesehatan, Survei Mawas Diri &UKBM
5.       Peningkatan pengetahuan pelajar dan pemuda,  Gakin serta kelompok masyarakat Resiko tinggi
 
No
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
P. Jawab
Biaya
Waktu
Tempat
1
Advokasi Terhadap Ka. Kelurahan, BKM, LPM Dan TOMa/TOGA 
Memperoleh dukungan rencana kegiatan Poskesdes dan penyamaan visi dalam pengembangan Poskesdes
Ka. Kelurahan, Ka. BKM&LPM serta Toma/Toga
Kepala Puskesmas
Rp. 20.000
4 Januari
PKM & kantor kelurahan
2
Sosialisasi Desi
75%  Masyarakat  Paham  tentang Desi & Poskesdes
Toma, Toga, pemuda, BKM, LPM dan Maskin
Ka. Forum
Rp. 250.000
Setiap Minggu
Posyadu,Kelurahan, & Poskesdes
3
Penyusunan rencana kerja (POA)
Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Desi Taipa
POA
FATIMAH
Rp. 50.000
5-9 Januari
Poskesdes
4
Pelayanan Kesehatan Dasar
100% Pelanggan Poskesdes Terlayani
Pelanggan
FATIMAH
Rp. 500.000
4x/minggu
Poskesdes
5
Survei Mawas Diri
75% Rumah Penduduk di Kunjungi
Kepala Keluarga
Kader
Rp. 50.000/RT
2x/minggu
RT/RW
6
Pengelolaan Data SMD
Mendapatkan Informasi akurat dan valid
Data SMD
FATIMAH
Rp. 25.000
1x/minggu
Poskesdes
7
Musyawarah Masy. Kelurahan
Mendapatkan Solusi masalah Kesehatan hasil SMD
Toma, Toga, pemuda dan Forum
Ka. Forum
Rp. 250.000
1x/bulan
Poskesdes
8
Posyandu Balita & Lansia
95% Bayi, Balita & Bumil  serta 75 % Lansia terlayani
Bayi, Balita, Bumil Lansia
Kader
Rp. 250.000
1x/Bulan
RW
9
Pemantauan Wilayah (Surveilans)
100% Resti, Neonatal & Apras terpantau serta Perkembangan penyakit terlaporkan.
Klompok Resti, Neonatal & Apras & Penyakit
FATIMAH
Rp. 250.000
Setiap Minggu
RT/RW
10
Pertemuan Kesiapsiagaan Bencana
Berfungsinya Pokja gawat darurat
Toma, pemuda dan  Pokja gawatdarurat
Ka. Forum
Rp. 100.000
Maret, Juni & September
Poskesdes
11
Pembentukan Dana Sehat
75% Masy. mnjadi peserta dana sehat
Toma, toga, pemuda
Ka. Forum
Rp. 100.000
SDA
Kelurahan
12
Penyuluhan kesehatan Sekolah
75% pengetahuan kesehatan  Murid SD,SMP&SMU meningkat
Murid SD&SMP di wilayah kerja
PETRA INDRA K
Rp. 750.000
Triwulan
SD&SMP
13
Penyuluhan kesehatan ibu&Anak
75% pengetahuan kesehatan ibu&kader di Posyandu meningkat
Ibu dan Kader di Posyandu
KADEK YULI
Rp. 1.300.000
Setiap kegiatan Posyandu
Posyandu
14
Penyuluhan Gakin&Kelompok Resiko tinggi
50% Gakin dan 75% pengetahuan kesehatan kelompok Resti meningkat
Gakin dan kelompiok resti
PRASETIO
Rp. 1.500.000
Triwulan
RT/RW
15
Pertemuan Lintas Program
Penyamaan Visi&koordinasi kegiatan
P.jawab Program
Ka. PKM
Rp. 20.000
Setiap Bulan (lokmin)
PKM
16
Pertemuan Lintas Sector
Penyamaan Visi&koordinasi kegiatan
Ka. Kelurahan
Ka. PKM
Rp. 300.000
April Dan Oktober
Kantor kelurahan
17
Pembuatan Laporan
Pelaporan kegiatan
Laporan
FATIMAH
-
Setiap bulan
PKM
18
Monitoring&Evaluasi  
Penilaian pelaksanaan & pencapaian  kegiatan
Data Cakupan program
Ka. PKM
-
Triwulan
Kelurahan









 


 

Palu,  Juli 2014
Bidan



FATIMAH